医疗器械经营质量管理体系文件(36)

2023-05-02 来源:飞速影视
产品质量 ,特制定本程序。
2. 依据 :《医疗器械监督管理条例 》、《医疗器械监督管理办法 》、《医疗器械经营质
量管理规范》等法律法规。
3. 范围 : 本程序规定了医疗器械供销客户资质审核工作的内容 、 方法和要求 , 明确
了相关部门或人员的职责,适用于医疗器械供销客户的资质审核工作。
4. 职责: 医疗器械经营部、质量管理部对本程序的实施负责。
5. 内容:
5.1. 医疗器械购销员根据市场需要购销医疗器械时,应履行以下程序:
5.1.1. 对于医疗器械生产或经营企业应了解下列情况:企业规模、历史、生产
或经营状况、产品种类、质量信誉等,并索取加盖企业公章原印章的以下资料:
5.1.1.1. 《医疗器械生产(经营)许可证》、《营业执照》副本或《医疗机构
执业证》复印件;
5.1.1.2. 《税务登记证》和《组织机构代码证》副本复印件;
5.1.1.3. 相关印章印模、随货同行单(票)样式;
5.1.1.4. 开户户名、开户银行及账号;
5.1.1.5. 加盖供销单位法人印章或签名的法人授权委托书 , 应载明授权购销的
品种、地域,期限、被授权人姓名、身份证号码;
5.1.1.6. 购销人员身份证复印件;
5.1.1.7. 售后质量服务承诺书。
5.1.2. 购销员进入 XXXX 系统填写《医疗器械首营企业审批表》,由经营部长签
署意见后附上述有关资料,交质管部负责人审核,质量副总审批同意后方可作为合格
客户开展业务。
.. . . ..
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5.2. 质量管理部审查程序:
5.2.1. 审查资料是否完备。
5.2.2. 审查资料的合法性和有效性 , 即审查资料是否加盖有规定的原印章 、 所购
销医疗器械是否超出企业的生产或经营范围、有期限的证件是否在有效期内。
5.2.3. 必要时由质量管理部会同经营部进行实地考察 ,了解企业职工素质、生产
或经营状况,重点审查企业质量管理体系、质量控制的有效性和完整性。
5.2.4. 资料审查或实地考察结束后 , 由经营部和质管部负责人写出考察评定 。 并
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